[問題] 關於出口退稅問題

作者: diviner   2019-04-14 20:42:07
各位先進大家好
目前我的公司遇到一個問題
我跟國內甲公司購買商品,請甲公司開發票,買方是我公司的統編(為了出口退稅)
但甲公司告訴我發票只能拿來當做我公司的進項,不允許我用來做出口退稅
想請問版上先進們:
1.我如果仍然做了出口退稅,海關那邊會通知甲公司嗎?或是甲公司會通過什麼方式知道
自己的商品出口了?
2.如果無法辦理出口退稅,是不是就只能自己吸收那5%的營業稅了?
感謝各位解惑
作者: miroc (維以不永傷)   2019-04-15 01:04:00
你要正式辦出口報關拿出口報單才能充抵稅額啊國內發票作為買方只能列為進項。要出口就是要報關取得報單如果有每月付錢請事務所申報記帳。這就直接諮詢事務所就明白了 有付錢就儘量問到懂吧
作者: Furcal (台灣人的法治觀念在哪)   2019-04-16 22:32:00
意思就是不讓你列為進項稅額扣抵銷項稅額嗎?感覺甲公司是不是想搞什麼鬼,短報銷售額之類的
作者: miroc (維以不永傷)   2019-04-16 23:54:00
賣方有開發票而且告知買方只能做進項稅額 好像沒什麼問題?
作者: Furcal (台灣人的法治觀念在哪)   2019-04-17 12:43:00
覺得怪怪,除非是採直接扣抵法,一般不會知道哪個進項跟哪個銷項有關吧(我對內地稅所知比較有限),他如果不准你外銷,為什麼不直接講明,甚至訂合約
作者: miroc (維以不永傷)   2019-04-17 19:34:00
基本上進項稅額是所有進項發票全部加起來的稅額 沒有特定單筆銷項沖單筆進項這種作法(其實有 但是實務上很少這樣賣方告知你他們開的發票只能做為你的進項稅額 不是一種特例而是一種“常識”+"稅法規定" 你做的出口也不是憑進項這張發票去做出口 出口報單上面的出口人是貴司 沒有你前一手的資訊在上面 建議如果不清楚還是問一下記帳申報的事務所吧 如果你是老闆最好了解一下基本的進銷項申報這些流程這是非常基本的會計申報 一般的公司請的會計人員都很清楚

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